Налоговые проверки в 2024-2025гг: инструкция для Главного бухгалтера

      

 13 НОЯБРЯ 2024 г.

БЛИЦ-семинар

Налоговые проверки в 2024-2025гг: инструкция для Главного бухгалтера.

                                                                                       

     

Место проведения: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 9а, офис 603

Время проведения: с 10.00 до 13.00

Авторы и ведущие семинара:

Круч Вера Сергеевна – налоговый эксперт, налоговый консультант, юрист, преподаватель ВШЭ Пермь.

Программа семинара:

  1. 1.       Налоговая амнистия для бизнеса: Федеральный закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ.

  • Как применяется с 12 июля 2024 года, на кого распространяется? Что нужно делать, чтобы попасть под амнистию? От чего освободят по амнистии и за какие периоды можно будет списать долги? Что будет с уже вынесенными решениями по налоговым проверкам?

  1. 2.       Плановые и внеплановые проверки.

  • Какие внеплановые проверки будут проводиться в 2025 году? Кого проверят в первую очередь? Новый порядок проведения проверок по применению ККТ. Новые законы об уголовной ответственности должностных лиц компании за экономические преступления. Новый порядок возбуждения дел по налоговым преступлениям.

  • Налоговый контроль: план деятельности ФНС на 2024 год и плановый период 2025–2029 гг. Основные критерии налоговых рисков.

  • Предпроверочный анализ деятельности компании: что это за мероприятие и как лучше действовать налогоплательщику?

  • Истребование документов в рамках камеральной, выездной проверки и вне рамок проверок.

  • Как отвечать на претензии налоговой о контрагентах? Ужесточение требований налоговых органов к представлению компаниями документов и информации по ст. 93.1 НК РФ.

  • Ответственность за непредставление документов и информации: в чём опасность и как снизить риски?

  • Процедуры проверки (допрос, экспертиза, осмотр территории и помещений, истребование документов, выемка): что важно знать и что отвечать директору на допросе?

  1. 3.       Практика применения статьи 54.1 НК РФ.

  • Разъяснения ФНС России о доначислениях по отношениям с «техническими» контрагентами и о расчётах действительных налоговых обязательств по итогам проверок. Выявление выгодоприобретателей.

  • Как защитить компанию от обвинений в налоговых схемах и минимизировать личные риски?

  • Налоговая безопасность при работе с контрагентами. Поможет ли налоговая оговорка взыскать недоимку, пени и штрафы по акту выездной налоговой проверки?

  • Когда лучше раскрыть реального контрагента и сдать уточнённые декларации?

  • Проявление должной осмотрительности и получение обоснованной налоговой выгоды.

  • Знаковые решения ВС РФ по налогам и проверкам 2023–2024 гг.

4. Автоматическая система контроля за уплатой НДС: как налоговые органы разоблачают схемы необоснованного возмещения НДС?

Ответы на вопросы по теме семинара.

  Стоимость участия –  4 100 рублей

 Стоимость вебинара (записи) –  3 700 рублей   

Аттестованному бухгалтеру – электронный сертификат о ежегодном повышении квалификации в объеме 10 часов при условии оплаты членских взносов в ИПБ России за 2024г. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА

 по эл. почте: info@economist.perm.ru  

  

 ДОСТИГАЕМ УСПЕХА ВМЕСТЕ!

Вернуться к списку услуг